集團公司召開(kāi)2024年內部審計意見(jiàn)反饋會(huì )
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9月11日上午,集團公司召開(kāi)2024年內部審計意見(jiàn)反饋會(huì )。集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)盧輝,黨委副書(shū)記、總經(jīng)理熊戈亮等在家領(lǐng)導,黨建工作部、工會(huì )辦、財務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負責人參加會(huì )議。會(huì )議由黨委委員、紀委書(shū)記王宇主持。
會(huì )上,錦程會(huì )計師事務(wù)所審計人員和紀檢監察審計部分別對集團公司自建自用工程項目、惠泉污水處理公司財務(wù)收支、集團公司黨建、工會(huì )經(jīng)費使用等情況,逐一進(jìn)行了現場(chǎng)反饋,并提出整改建議。
盧輝對內部審計整改提出四點(diǎn)要求:一是高度重視反饋結果,增強審計整改思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué);二是切實(shí)抓好整改,分管領(lǐng)導要高度重視,牽頭落實(shí),確保所有問(wèn)題整改到位,要建立問(wèn)題清單,逐一對賬銷(xiāo)號,確保整改取得實(shí)效。三是剖析問(wèn)題成因,注重標本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全長(cháng)效機制,要以此次內部審計整改為契機,進(jìn)一步規范相關(guān)工作,不斷提升治理能力,以審計整改成效推動(dòng)集團公司實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
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